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法院审计工作整改措施经验做法 整改工作典型经验做法

时间:2022-03-21 16:17:20 浏览量:

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法院审计工作整改措施经验做法 整改工作典型经验做法

 

 法院审计工作整改措施经验做法

 **区审计局根据区人大常委会关于加强部门预算管理的要求,对区人民法院 XX 年度决算进行了审计。对审计中发现的问题,**区人民法院高度重视,召开院长办公会议专题研究整改措施,切实将整改意见落到实处。

  一是提高认识,加强执行款管理。审计发现,虽然有关文件对诉讼费用、执行款的管理均有明确规定,但实际工作中仍然存在着不同程度的滞留问题,造成这一状况的客观原因上是执行工作涉及当事人 捏 多、收支金额大, 之 部分执行案件情况 同 特殊,历史遗留问 乔 题的解决需要一个 弧 过程;主观原因是 斤 法院执行款管理中 蚕 存在重收款轻管理 态 的倾向,面对结案 蕾 率和执行率等考核 雾 指标,相对于收款 痕 (执行)而言,退 凤 款(执行款支付给 叶 权利人)重视不够 戳 。针对审计提出问 面 题,**区法院表 曝 示要从实践“三个 编 代表”重要思想、 贵树立执法为民意识 袍 的高度来提高认识 钥 ,加强执行款管理 鸳 工作。

  二是注 派 重整改,狠抓审计 唯 反映问题的落实。

 蛰 在审计报告征求意 逐 见期间,区法院业 夜 务部门协同财务部 移 门对多年来滞留账 泽 上的预收案件受理 之 费、申请执行费和 病 履行款进行了一次 跳 清理核对,并将审 蚌 计已认定的滞留账 化 上 3-8 年和已结 勺案件的规费等 20 隔 0 余万元资金缴入 赣 了财政预算外资金 盟 专户;

 对办公大楼 雍 搬迁后固定资产账 涕 实不符管理不规范 努 等问题,已落实人 侮 员,下步着手清查 帐 盘点。

  三是完 汗 善制度,从源头上 嫁 加强管理。建立健 如 全各项财务管理制 辙 度,把审计整改与 芋 建章立制相结合, 漫 对《物品购置、管 眺 理及财务审批制度 拢 》等制度进一步修 召 订完善,从源头加 氟 强管理。

  ** 阜 市审计局在开展 X 伞 X 年度预算执行审 摇 计过程中,对市中 楼 级人民法院 XX 年 峪 度预算执行审计的 偿 问题整改和建议采 循 纳情况进行了检查 腐 。结果表明:市中 债 院对审计发现的问 彝 题,深入分析原因 欣 ,责任落实到人, 睛 改进财务管理,严 玲 格责任追究,从机 恼 制上预防各类违纪 各 违规问题的产生、 岛 堵塞漏洞,实现了 它 从积极整改、被动 亿 纠正到主动采纳审 税 计建议、自主规范 函 、健康发展的良性 篱 循环。

 一、完善内 江 部控制制度

  市 远 中院首先从理顺机 灰 关财务管理体制, 荧 建立和实施内部监 鳖 督、控制制度着手 欢 ,一是加强诉讼费 苍 的收取、管理和监 蛹 督工作,制发《关 窒 于进一步加强诉讼 亩 费管理工作的通知 绕 》,强调绝不下达 儿 创收指标,不得将 鹰 诉讼费收入与工资 徒 、奖金挂钩,从根 僧 本上杜绝为钱执法 元 ;二是加强对执行 右 款及利息、羁押款 翼 物的管理,确定执 市 行款物管理机构, 径 按财政部门要求设 涨 立专户,明确管理 搭 原则、操作程序及 奥 审批手续;三是收 朽 回各部门印章,所 呢 有诉讼费都由银行 王 代收,由银行开具 悯

 专用票据,再安排 亦 专人与银行核对诉 亚 讼费收入情况,保 胀 证收费及时缴进财 喳 政专户。四是建立 起 健全责任追究制度 揩 。由政治部、纪检 竿 组对全院各部门是 间 否设立“小金库” 码 等财经纪律纪律执 纱 行情况进行检查, 培 对检查过程和结果 屋 记录在案,并与各 樊 部门负责人签订党 镑 风廉政建设责任状 矛 ,凡私自或以白条 所 形式收费者,一律 缸 视为个人行为给予 挽 严肃处理。

 二、严 吭 格财务管理

  市 辩 中院在 XX 年对财 亡 务管理机构在进行 钡 调整,全院财务统 警 一划归司法行政处 昼 管理,机关财务收 慷 支及固定资产、装 订备购置及处置等均 婉 由司法行政处负责 珠 ,改变过去由办公 匝 室和司法行政处分 埂 开管理机关日常经 秆 费收支和诉讼费、 祸 执行费、罚没收入 卞 收取及装备经费支 桶 出等多头管理的模 洗 式。一是取消原有 痒 庭室包干经费办法 共 ,院机关经费开支 熙 实行总额控制,定 吞 额包干,实施经费 奠 审批一支笔制度, 父 杜绝多头审批,乱 整 开支现象。二是对 烬 会议费、招待费、 娱 办公费的使用实行 她 限额控制,对财务 善 报账手续报销票据 焦 作出了 16 条具体 需规定,补助福利由 捷 院统一发放,杜绝 掏 损失浪费现象;三 匈 是严格执行银行开 豫 户、集中支付、政 雨 府采购、收支两条 性 线等财政政策,大 后 型购置和基建开支 逻 由院长办公会讨论 虽 决定。

 三、加强固 光 定资产管理

  在 晋 固定资产管理方面 账 ,市中院根据审计 众 建议,一是规范购 看 置手续。各部门购 蚜 置属于政府采购目 小 录限额规定范围

 内 馏 的物品,应事先提 奈 出书面申请,经办 硒 公室审核后,由办 瀑公室向市政府采购 谤 中心报送购置商品 内 计划,并按规定项 读 目划转资金,物品 竹 购回后,使用单位 堆 验收合格后在发票 芽 上签收。将购物发 宇 票和资金审批单、 垂 验收报告报分管财 迎 务副院长审批后, 邑 作院固定资产入账 链 。二是建立登记制 柳 度,对全院固定资 钥 产作全面清理,登 啦 记造册入帐,对各 插 部门购置的电脑、 痪 照相机、摄像机等 撮 设备实行专人管理 它 ,完善领用手续, 隘 任何部门和个人不 意 得以任何理由侵占 斌 、私分、挪用单位 睫 的资产。

  市中 尽 院改变了过去针对 肇 问题改问题的常规 阑 作法,自主从机制 箕 和体制上进行规范 超 ,通过建立健全各 制 项规章制度、规范 哑 财务监督与管理、 浮 完善资产管理和报 看 账审批程序,实现 哟 了对财政财务收支 淹 的有效管理,杜绝 症 了各种财经违纪行 阉为的产生,从预算 万 执行实际结果上看 雷 :XX 年日常公用 缚 支出比上年整体下 商 降 30%,特别是 眉 招待费和会议费分 试 别比同期下降了近 鸦 40%,改善了机 所 关经费支出结构, 领 大大提高了财政资 吧金使用效益。

 《法 愿 院审计工作整改措 青 施经验做法》

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